2023年度内部控制审计项目 |
招标公告 |
招标公告ZLZBGG2023110036号 |
华润守正招标 受招标人委托,对中国旅游集团2023年度第142批招标中国旅游集团 2023年度内部控制审计项目进行公开招标。
一、项目基本情况
招标 2.业绩要求:自2020年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准),作为主审所承接过1个及以上内部控制审计服务项目,须提供证明文件,包含但不限于合同封面、项目信息页、双方签章页等关键页扫描件。 3.联合体投标:不接受。 4.信誉要求: (1)在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单),并提供截图; (2)在“信用中国”网站未被列入严重失信主体名单,并提供截图; (3)在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单,并提供截图; (4)自2020年1月1日起至投标截止日,无重大违法违规行为被国家有关部门予以处罚的记录,并在承担有关审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,并提供承诺函,格式自拟。 5.其他要求:无。 备注: 三、 打赏 更多>同类资讯
推荐资讯
|